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Como Gerar e Validar ECD sem problemas | Utilizando Domínio Sistemas

WNO Treinamentos Contábeis12:34

Transcription

Se não dá, você que está com dificuldades na geração e transmissão do SPED Contábil, vem comigo. Nessa hora, iremos aprender exatamente os cuidados que você tem que ter para fazer essa transmissão. E não esquece de compartilhar o vídeo, curtir e comentar para que a gente possa ajudar mais.

Prezados, e aqui eu vou utilizar o sistema Domínio para fazer essa informação. A primeira coisa é ter a contabilidade totalmente fechada, né? Ele para nosso pronto, facilita que não tem 100%. Então eu vou fazer somente uma conferência aqui no parâmetro da empresa. No parâmetro, é, e nada informativos, a gente vai olhar para marcar o SPED, ele para gerar assim SPED Contábil. Como que tá a informação dos pés contados, livre de ar completa? Ou seja, ele vai gerar todos os registros que são ali do dessa obrigação. Aqui, nos avise SPED, eu informo o tipo de produtos que serão utilizados, se ela é obrigada ou não para ele gerar a informação. E aqui no signatários, eu vou informar quem vai ser os as pessoas que serão os assinantes da declaração. Daqui, eu coloquei para ser assinante a própria empresa, porque a empresa ficou responsável para fazer a assinatura. Não vai ser ela a responsável e vai apresentar também assinatura do contador, porque tá lá no cadastro do comprador. Bom, então, não respeito isso, eu posso vir aqui na tela de geração do arquivo. Ela pode formativos, SPED Contábil. Vou jogar aqui de lado. Eu vou preencher o período, né? Quando homem ter 2021. E aqui no botão outro lugar, mas eu vou colocar as informações complementares para essa declaração. Quando eu coloco 10 aqui, indica que é uma empresa totalmente normal, que ela pode acabar tendo uma declaração anterior ou não. E ela é o todo o período do ano, né? Alguma fechado, vamos ver assim. Se eu colocar aqui pela abertura, então uma empresa que abriu naquele ano, se ela restante decisão ou até mesmo se ela tem aqui o início da obrigatoriedade no perfil, né? Durante o curso do período de transição, um quadrado simples, por exemplo, e também quando ela é um restante de transferência de série. Então é só com e esse indicador para fazer para transmissão do arquivo. E colocar aqui ela possuir ou não está. Que tô colocando que não. E ela é original ou retificadora. Aqui o colocar a data do arquivamento, se a data final do exercício.

Olá, neste caso, eu vou gerar somente as contas que fosse movimento. Você nesse arquivo não vai ter todas as contas contábeis do meu presente conta. Vou gerar aquilo que só que tem movimento. Não me interessa em é gerar ele completo, porque assim e diminui o impedimento. Eu não precisar ter que arrumar tudo meu meu plano de contas em relação ao plano referencial. Vou escolher aqui qual é o referencial. No caso, não tá marcado lá no parâmetro presumido, então vou marcar aqui também. É isso mesmo. É a forma de gerar. Eu vou gerar com código, já na intenção de causar um livro para mostrar para você, ir como tem como resolvê-lo. E aí, e as situações onde ele acontece. Então aqui, até aqui tudo bem. Dá o número do livro, tá? Então, a gente pode pegar o número do último que foi entregue, depois colocar aqui o posterior, ou se for primeiro, colocar somente um quadro demonstrativo serão gerados. Nesse caso, eu vou gerar somente balanço hídrico, e essa empresa não tem obrigatoriedade. Gerais demais. E essas opções elas vão ajudar no quesito de das demonstrações. É por exemplo, quando eu já tenho uma empresa para do presumido e foi entregue no ano anterior e ela teve la sesera Mentos perimetrais em Unidos deve ser feliz inteiramente de metal. Então eu vou marcar essa opção aqui, ó. O último eu não. Desse exemplo, informar aqui que novo anterior a Dr é do ano anterior, ela seria um dos 10, né? Que é o último período de 2020, o último trimestre. Então tem um dos 10 a 20 segundos. E aí ele vai considerar o saldo desse período e assim como recuperar SD do ano anterior. Não tem problema. Então eu uso a opção para fazer esse confronto de Salto das demonstrações entre SD do ano anterior e aqueles Tô virando o mercado. Vou deixar sem. E aqui é como eu troco de plano de conta. O Ok, vou gerar o arquivo. 1 É sim. E eu sim, ok. O Luan que não validado, vou mandar importar aqui. E aí, e aí, e pronto. Agora eu tenho exatamente o meu SPED importado. Como você pode vir, não apresentou nenhum erro, nenhum problema, ou seja, 100% - prédio, ok? Aqui eu posso fechar agora para pegar que ele fala que olha, você tem que preste de dor anterior. Como eu sei que ela tem mais, você de novo entendeu? Ele é rico conversa esse arquivo e seria aqui, mas aquele engravatados habilitado. Eu vou ter que vir aqui em editar. E então eu posso ficar para fazer a recuperação será esse dentro de ou vou marcar. E eu vou mandar aqui para esperou ontem mandar verificar. E aí, velho, e quais são os momentos que se não acontece e esse, e ele apresentado é em dois casos, geralmente é o é a mesma situação, mas só que as vezes é o motivo não é porque a pessoa realmente aconteceu determinado no papo. Esse aqui, na verdade, é o que é alteração do meu plano de contas. Quem está Considerando que as contas e saldos que existe no ano anterior, nosso as mesmas contas que existe nesse ano corrente que estou ganhando. Só que isso aconteceu porque eu fiz isso acontecer aqui no ato da geração daquilo. Mark código. Então, se eu tivesse marcado classificação, porque eu sei que esses SPED foi transmitido na TV ou por é esse sistema foi através desse mesmo plano de contas, então eu posso simplesmente marca a classificação que não teria problema. Oi, mas às vezes existe sim a alteração dessas contas que quando troca de contador, quando troca simplesmente o próprio plano de contas, então ele vai fazer esse confronto de saldo e as plantas precisam ser idênticas entre um ano e outro, ou a ver a informação de troca. Quando a informação de troca que é o registro e 157, vai aparecer no canto do vídeo. Agora uma informação de um outro vídeo que explica exatamente como proceder para resolver este problema quando realmente há a troca de plano Costa. Bom, então vamos voltar lá no sistema e vamos gerar corretamente agora com o campo de classificação sim. Oi, ok, e vamos de novo no arquivo e vamos importar mais uma vez. E aí, e mais uma vez, ele não apresenta nenhum. Somente ela tiver interesse de recuperar o arquivo anterior, vamos fechar. Vamos clicar em editar o número de uso aplicar. Espera agora recuperar mais uma vez. Vamos verificar e olha o a validade nenhum problema. Temos agora a receber completamente validada sem nenhum problema. Se eu quiser fazer uma conferência, se quiser vir aqui, por exemplo, e os relatórios emitiu balanço Unity, balanço do último trimestre, eu vou olhar para ele aqui, ó, e vou lá no sistema e vou gerar o mesmo balanço. E aí, e aqui na carne, olha arquivo 61588 e 20, o desempenho 538 e 20. Bom, então eu tenho o meu balanço patrimonial do meu SPED batendo com o balanço patrimonial do sistema. Então aqui eu já posso transmitir essa seu declaração e complicou a sua obrigação. E muitos aí tem dificuldade. Agora vem um bom irei dar uma dica de ouro e acaba que vai ajudar você bastante. O quê que é necessário? Eu sempre oriento os clientes a realizar a fazer a comparação entre o balanço contrário e um balança comercial. Eu Vou emitir Que bom se tinha, olha aqui, tá certo, e vai mentir agora no modo referencial. Marcar essa opção e quer que lhe traga um para mim oferecer. Não tem de nada. Então eu preciso que haja como que eu vou fazer isso? Eu preciso gerar essa informação. Se gerar através desse menu, só que seja agora não vai dar certo, porque porque o meu plano de contas ainda não tem suas contas referenciais. Se eu consultar um deles, vamos lá, esse aqui, ó, aí você que tem sem qualquer referência. Ao aqui, vamos ver aqui a todos têm. Não vou precisar então gerar. Mas se eu tivesse que fazer o referencial, é só vir aqui, ficou lá para referenciar contábil, vai marcar essa opção, vai marcar aqui só as contas em movimento. E então, e conta que então foram e quadril como ele já me apresentou desse lado aqui, na falta nada, então já tá tudo feio. Mas é nesse minuto e você vai fazer isso. Então, se está pronto, agora sim, posso ir aqui mandar listar todos e gerar era todos todos até Neste período anterior, porque a gente sabe que a contabilidade ela é de certa forma ao um histórico acumulado. Então, se lá para trás não tivesse sido gerado, não tivesse sido feito, é evidente que no período atual vai estar errado, a não ser que use lá opção de inicialização de saldo. Bom, então vamos gerar aqui mais uma vez. Agora, e olha aqui, isso é o balão diferencial. Essa aqui são as contas referenciais, nossas contas normais de lançamento, e ele bate exatamente como o balanço ou balancete contábil. Você tem agora o meu balancete referencial batendo com o balancete contábil. Eu agora sim, eu poderia fazer a geração do arquivo e então a transmissão deles sem nenhum problema, porque quando eu faço dessa forma, e diminui os meus problemas pensando na próxima declaração. Que era isso? É, e é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.